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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura elettr. 20144E/13563  20144E/13777  - 20144E/15882   € 1039,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1039.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formaz.per Docenti -prog. "Dal linguaggio orale all'apprendimento del linguaggio scritto"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SORDI SIMONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.98</importoAggiudicazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fatture n. 83/PA del  24/11/2014 e  125/PA del 09/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUSERVICE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione Fattura n° V1/0014354  - Servizi di Pulizia Esternalizzati - Periodo di Competenza Aprile 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12318.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE fattura n. 417,509 DEL 20/05/14 PER B.O.  N. 13/2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione Fattura n° 260 del 14/04/2014 - B.O. n° 9 del 21/03/2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4/E13710 B.O. N.25/14</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>187.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.88</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>saldo fattura n. 23/2014 del 13/01/2014- copie eccedenti Kyocera lettura al 09/01/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>608.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>608.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO annuale di amministratore di sistema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>liquidazione fattura n. 40/19264 del 19/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>752.26</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE fattura n. 6920 del 04/06/2014 per. b.o.  n. 11/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3710FCE06</cig>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE:  N. 515E del 06/10/2014 € 440,00;  del 6/10/2014 € 220,00.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 del 07/05/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>Viagginatura s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Op.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viagginatura s.r.l. - Agenzia di Viaggi e Tour Op.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8377.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/2910 del 23/01/ 2014 relativa al  B.O.  n. 1  del 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 100/2014 del 04/03/2014 e n.165/2014 del 23/04/2014 - copie/stampe Multifunzione eccedenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z54109FCAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo quota parte spese missione  dal  mese di gennaio 2014 al mese di giugno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>87005210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE XIII"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>87005210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE XIII"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLGLI88T16C858X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGLI88T16C858X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B0E2C497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2980 DEL 07/03/2014 SOFTWARE AXIOS PLATINUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E0F76539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 31/2014 del 30/05/2014 per b.o.  n. 18/2014 del 30/05/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05591291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTANZI  COLAZZA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05591291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTANZI  COLAZZA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600D8C4F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA N. 14749 - PER  STUDENTI E OPERATORI SCOLASTICI-OPZIONE 3 - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660CAF8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 80 DEL 06/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z680E4882B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 32 del 18/03/2014 - relativa al B.O. n. 8 del 13/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06799911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06799911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z680F0039D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5916 del 20/05/2014 del b.o. n.12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F10463A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06597641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILA S.R.L. di ASCENZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06597641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILA S.R.L. di ASCENZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z710F398D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 196/2014 del 19/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730F001AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE fattura n. 417,508 DEL 20/05/14 PER B.O.  N. 10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7711F3AF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE MODELLO PA04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A0E16713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.164/2014 CONTRATTO MUTIFUNFIONE DAL 1/1/14 AL 30/6/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D0F0FB73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 2338 del 07/05/2014 materiale alunni H-b.o. n.15/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E0DFA23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n° 251 del 11/04/2014 - B.O. n° 4 del 21/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z810DD18F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 185 DEL 19/03/2014  RELATIVA AL B.O. N. 3/2014 LICENZA ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EDIT di Cerquozzi Emanuele & Tomassi Damiano s.n.c]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0D7D5EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n°  8 del 14/04/2014      </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10158401009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop.va viaggi nel tempo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10158401009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop.va viaggi nel tempo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5984.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E109EB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 135/14  per : Assistenza per gli adempimenti previsti dal D.Lvo. 81/2008;Formazione ed informazione D.Lvo 81/2008; contratto dal 01/01/2014 al 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10F00831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE fattura n. 76 del 3/06/2014 per b.o. n.14/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06799911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06799911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROPOINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA411ECF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione Ordine n. 26/14  materiale igien.sanit. fattura elett. n. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA810BC5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE  n. 20144E/07743 n. 4E/8140   Buono d'ordine n.21 del 11/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC11ED58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE Buono d' Ordine N. 27 toner per fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10E4592C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4477 del 13/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30F9FB66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4494 del 04/6/2014 -formazione mod PA04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80D6ACD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/3161 del 23/01/2014 relativa al B.O. n. 2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB910FAF5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 02/10/2014 - Copie eccedenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 486/2013 del 27/12/13 - B.O. n.26/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 s.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.17/2014-Viaggi  RM Teatro Brancaccio 13/02/14 - RM Teatro Sistina 20-27/02/14 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNNMSM58R07A449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANNA AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNNMSM58R07A449X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANNA AUTOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9823.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9823.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE fattura n. 7058 del 3/06/2014 per b.o. n.14/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura N. 1211 DEL 07/03/2014 relativo al  B.O. n. 5/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>212.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE411023DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95037030582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura cartacea n. 4E/13079 - FAT. ELET. 20144E13079 -   € 246,12 B.O. n. 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI - AGENZIA LIBRARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
